(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 523.170.763.955,00
2. Berkurang Rp. 8.970.059.592,54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 514.200.704.362,46
b. Pendapatan Transfer
1. Semula Rp. 1.369.905.185.625,00
2. Bertambah Rp. 143.188.687,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.370.048.374.312,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 44.928.492.218,00
2. Bertambah Rp. 14.238.541.242,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 59.167.033.460,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 300.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 303.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 76.654.170.600,00
2. Berkurang Rp. 15.713.299.800,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 60.940.870.800,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
1) Semula Rp. 12.642.354.431,00 2) Bertambah Rp. 181.783.451,46
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 12.824.137.882,46
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
1) Semula Rp. 133.874.238.924,00 2) Bertambah Rp. 3.561.456.756,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 137.435.695.680,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Transfer Pemerintah Pusat:
1. Semula Rp. 1.175.741.264.000,00
2. Berkurang Rp. 26.059.770.000,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 1.149.681.494.000,00
b. Transfer Antar Daerah:
1. Semula Rp. 194.163.921.625,00
2. Bertambah Rp. 26.202.958.687,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp. 220.366.880.312,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 10.176.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 10.176.000.000,00
b. Dana Darurat;
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1) Semula Rp. 44.928.492.218,00 2) Bertambah Rp. 4.062.541.242,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp. 48.991.033.460,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Belanja Operasional;
1. Semula Rp. 1.555.003.353.454,00
2. Bertambah Rp. 108.165.957.628,72
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan Rp. 1.663.169.311.082,72
b. Belanja Modal;
1. Semula Rp. 409.609.481.820,00
2. Bertambah Rp. 2.180.100.090,00
Jumlah Modal Setelah Perubahan Rp. 411.789.581.910,00
c. Belanja Tidak Terduga;
1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 100.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 110.000.000.000,00
d. Belanja Transfer;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 0,00
(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari belanja:
a. Belanja Pegawai;
1. Semula Rp. 739.427.098.006,00
2. Bertambah Rp. 9.156.049.607,72
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 748.583.147.613,72
b. Belanja Barang dan Jasa:
1. Semula Rp. 751.910.455.448,00
2. Bertambah Rp. 92.897.987.301,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 844.808.442.749,00
c. Belanja Bunga:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Belanja Hibah;
1. Semula Rp. 37.349.100.000,00
2. Bertambah Rp. 392.270.720,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 37.741.370.720,00
f. Belanja Bantuan Sosial;
1. Semula Rp. 26.316.700.000,00
2. Bertambah Rp. 5.719.650.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 32.036.350.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:
a. Belanja Modal Tanah
1. Semula Rp. 34.994.840.000,00
2. Berkurang Rp. 3.335.968.475,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp. 31.658.871.525,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
1. Semula Rp. 78.575.789.527,00
2. Bertambah Rp. 35.310.950.611,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 113.886.740.138,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
1. Semula Rp. 183.327.810.501,00
2. Berkurang Rp. 25.073.857.311,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan Rp. 158.253.953.190,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
1. Semula Rp. 104.133.345.327,00
2. Berkurang Rp. 4.882.931.053,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan Rp. 99.250.414.274,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
1. Semula Rp. 8.577.696.465,00
2. Bertambah Rp. 161.906.318,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 8.739.602.783,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan Rp. 0,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja:
a. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 100.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 110.000.000.000,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari belanja:
a. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan
1. Semula Rp. 71.700.000.000,00
2. Bertambah Rp. 220.194.539.353,26
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 291.894.539.353,26
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 35.091.606.524,00
2. Bertambah Rp. 15.260.151.971,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 50.351.758.495,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
1. Semula Rp. 71.700.000.000,00
2. Bertambah Rp. 220.194.539.353,26
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 291.894.539.353,26
b. Pencairan Dana Cadangan;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal Daerah;
1. Semula Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 16.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan Rp. 18.500.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
1. Semula Rp. 32.591.606.524,00
2. Berkurang Rp. 739.848.029,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp. 31.851.758.495,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
(6) Dalam hal penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah and Organisasi.
c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran.
e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara.
f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.